1月15日,常州市國資委外派監(jiān)事會根據(jù)前期對企業(yè)的專項檢查情況,依照相關規(guī)定向軌道公司發(fā)出了監(jiān)事會主席意見函,對企業(yè)內(nèi)部控制體系的建設提出相關意見建議。這是繼產(chǎn)投集團之后發(fā)出的第二份監(jiān)事會主席意見函。
為進一步推動國有企業(yè)完善內(nèi)部管理制度,加強企業(yè)內(nèi)控管理,防范風險,促進企業(yè)健康發(fā)展,2017年9-10月份,市國資委外派監(jiān)事會組成檢查組,聘請相關會計師事務所,對產(chǎn)投集團資產(chǎn)管理內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況進行了專項檢查,對軌道公司的合同管理、招標管理和商務談判等方面進行了專項檢查。此次檢查以“查問題”和“摸情況”并重,采取查調(diào)結合方式開展,并依據(jù)檢查結果向企業(yè)發(fā)出了監(jiān)事會主席意見函,對專項檢查中發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)自身進行認真整改的問題和薄弱環(huán)節(jié),列出了具體問題清單和相關建議,提出了明確整改要求。
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